Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 09.02.2016/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 13

09.02.2016

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätös 2015

 

52/02.06.01/2016

 

SOTE 09.02.2016 § 13

Lisätiedot:

 

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 09 5056 260

 

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupungin rahatoimisto on ohjeistanut 10.12.2015 annetulla valmisteluohjeella lautakuntia vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelussa. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä ensimmäisen kerran 2.3.2016. Tässä tarkastelussa olevat luvut ovat alustavia ja saattavat muuttua vielä tilinpäätösprosessin aikana.

 

Talousarvion 2015 käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut - toimintatuotot). Seuraavassa on esitetty sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 talousarvion toteuma tulosalueittain ja toteumaan liittyvät perustelut.

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

 

TP

TA

Ta +lmr

Toteuma

Erotus

Toteuma

 

2014

2015

2015

2015

2015

%

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3 799 290

3 194 870

4 152 870

3 997 631

155 239

96,3

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

-29 031 995

-27 829 468

-31 320 318

-31 041 093

-279 225

99,1

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-25 232 705

-24 634 598

-27 167 448

-27 043 463

-123 985

99,5

 

 

KV on 19.10.2015 myöntänyt yhteensä 2 450 250 euron lisämäärärahan vuoden 2015 talousarvioon. Tulosaluekohtaisesti lisämääräraha jakaantuu seuraavasti:

 

Sosiaalipalvelut: 1 299 600 euroa

Vanhuspalvelut: 662 000 euroa

Erikoissairaanhoito: 760 000 euroa

 

Hallinto: - 43 350 euroa

Terveydenhuolto: - 169 000 euroa

Suun terveydenhuolto: - 59 000 euroa

 

Toteumaa on jäljempänä tarkasteltu suhteessa valtuuston 19.10.2015 muuttamaan talousarvioon.

 

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan toimintakatteen toteuma oli 27,0 miljoonaa euroa (99,5 %). Toimialan tulojen toteuma oli 4,0 miljoonaa euroa (96,3%). Vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden tulot kasvoivat noin 198 000 euroa. Valtuuston myöntämän lisämäärärahan perusteena ollut tuloennuste laadittiin heinäkuussa 2015 sillä oletuksella, että tulojen kehitys syksyn aikana on samanlaista kuin vuonna 2014. Tulojen kasvu kuitenkin tasaantui vuoden aikana, mistä johtuen tulot alittivat budjetoidun. Tulojen kasvu suhteessa vuoteen 2014 johtuu asiakasmaksutulojen sekä valtionosuuksien ja muiden tukien kasvusta.

 

Toimialan menojen toteuma oli 31,0 miljoonaa euroa (99,1%). Menot kasvoivat vuoteen 2014 nähden 6,9% (2,0 miljoonaa euroa). Merkittävintä menojen kasvu oli palvelujen ostoissa (9%) sekä avustuksissa (19%). Toimialan materiaalikustannukset laskivat 5,1% ja henkilöstökuluissakin nousu oli suhteellisen maltillista, 1,9%.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen ja karsiminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta, joihin liittyvät palvelut tulee järjestää määrärahoista riippumatta.

 

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

 

TP

TA

Ta + lmr

Toteuma

Erotus

Toteuma

 

2014

2015

2015

2015

2015

%

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

80,81

85

-85

-100

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

-585 035

-653 160

-609 810

-635 046

25 236

104,1

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-584 954

-653 160

-609 810

-634 961

25 151

104,1

 

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimintakate ylitti määrärahan 25 151 eurolla toteuman ollessa 104,1%. Muutetussa talousarviossa hallinnon määrärahan arvioitiin alittuvan 43 350 euroa, mutta syksyn aikana menojen kehitys ylitti arvion henkilöstökulujen ja ostopalvelujen osalta. Henkilöstökulut kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna 37 000 euroa, eli 7,6%.

 

 

Sosiaalipalvelut

 

TP

TA

Ta + lmr

Toteuma

Erotus

Toteuma

 

2014

2015

2015

2015

2015

%

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

902 028

594 250

808 250

836 901

-28 651

103,5

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

-6 136 088

-5 596 247

-7 109 847

-6 740 078

-369 768

94,8

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-5 234 059

-5 001 997

-6 301 597

-5 903 177

-398 420

93,7

Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimintakate alitti talousarvion määrärahan 6,2% (398 420 euroa). Alitus johtuu pääosin ostopalvelumenojen toteumasta, joka alitti muutetun talousarvion 7,5 % (noin 310 000 euroa) sekä avustusmenoista, jotka alittivat muutetun talousarvion noin 80 000 eurolla. Sosiaalipalvelujen muutettu talousarvio laadittiin edellisenä vuonna toteutuneen kustannuskehityksen pohjalta. Menojen kasvussa oli kuitenkin vuoden 2015 loppupuolella havaittavissa tasaantumista, mistä johtuen lisämäärärahan perusteena ollut arvio ei toteutunut. Sosiaalipalvelujen toimintakate kasvoi vuoteen 2014 verrattuna kuitenkin 12,8% (669 000 euroa).

 

 

Vanhuspalvelut

 

TP

TA

Ta + lmr

Toteuma

Erotus

Toteuma

 

2014

2015

2015

2015

2015

%

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

2 165 545

2 014 900

2 364 900

2 251 121

113 779

95,2

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

-9 167 899

-8 693 742

-9 705 742

-9 600 476

-105 266

98,9

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-7 002 353

-6 678 842

-7 340 842

-7 349 356

8514

100,3

Vanhuspalveluiden toimintakatteen toteuma oli 100,1 %, mikä ylittää budjetoidun 8514 eurolla. Tulot alittivat muutetun talousarvion mukaisen tason 113 779 eurolla (4,8%) ja myös menot alittivat muutetun talousarvion määrärahan 105 266 eurolla (1%). Muutetun talousarvion mukainen määräraha arvioitiin heinäkuussa 2015 edellisen vuoden kehitykseen perustuen. Syksyn 2016 aikana sekä menojen että tulojen kehitys oli kuitenkin hieman odotettua pienempää. Tulot kasvoivat kuitenkin vuoteen 2014 verrattuna 4% (86 000 euroa). Tulojen kasvu johtuu pääasiassa asiakasmaksutuottojen kasvusta. Tulojen kasvussa yhtenä merkittävänä tekijänä on tehostetun palveluasumisen käytön kasvu suhteessa laitoshoitona tuotettuun ikäihmisten asumispalveluun.

 

Vanhuspalveluiden menot kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna 4,8%. Tämä johtuu ostopalvelujen käytön kasvusta (21,5%). Ostopalveluissa merkittävin yksittäinen tekijä on asumispalvelujen järjestäminen ostopalveluina, jonka toteuma kasvoi vuoteen 2014 verrattuna 359 000 eurolla (29%). Vanhuspalveluiden materiaalikustannukset vähenivät vuoteen 2014 verrattuna 46,9% ja myös henkilöstökulujen kasvu oli maltillista, ollen vain 0,3%.

 

 

Terveydenhuolto

 

TP

TA

Ta + lmr

Toteuma

Erotus

Toteuma

 

2014

2015

2015

2015

2015

%

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

408 289

291 400

524 400

504 917

19 483

96,3

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

-3 529 269

-3 675 355

-3 806 955

-3 878 303

71 348

101,9

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-3 120 980

-3 383 955

-3 282 555

-3 373 386

90 831

102,8

Terveydenhuollon toimintakate ylitti budjetoidun 2,8% (90 831 euroa). Tulojen toteuma oli 96,3% ja menojen toteuma 101,9%. Lisämäärärahan myöntämisen yhteydessä terveydenhuollon tulosalueen budjetista vähennettiin 101 000 euroa. Vähennys perustui ennen kaikkea vuodelle 2015 laadittuun tuloennusteeseen. Tulot kasvoivat vuoteen 2014 nähden 23,7 % (97 000 euroa), mutta myös menot kasvoivat erityisesti palvelujen ostojen (15,7%) ja materiaalikustannusten osalta (45,1%). Kokonaisuutena menojen kasvu vuoteen 2014 verrattuna oli 9,9%. Ostopalveluiden toteuman kasvussa merkittävin yksittäinen tekijä oli lääkärityövoiman vuokrauksen kasvu, 112 000 euroa vuoteen 2014 verrattuna. Samaan aikaan myös henkilöstökustannuksissa oli kasvua 2,8 % eli noin 52 000 euroa. Lisäksi tulosalueen materiaalikustannukset kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna 45% eli 121 000 euroa.

Suun terveydenhuolto

 

 

TP

TA

Ta + lmr

Toteuma

Erotus

Toteuma

 

2014

2015

2015

2015

2015

%

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

323 347

294 320

455 320

404 606

50 714

89

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

-1 239 828

-1 210 964

-1 327 964

-1 256 953

-71 011

95

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-916 482

-916 644

-872 644

-852 347

-20 297

98

Suun terveydenhuollon toimintakate alittui 2% (20 297 euroa).Vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna tämä on kuitenkin 7 % vähemmän. Toimintatuotot alittivat budjetoidun 11 % (50 714 euroa). Mutta myös tulosalueen menot alittivat budjetoidun 5 % (71 011 euroa). Tulot kasvoivat kotikuntakorvaus- sekä asiakasmaksutulojen yhteisvaikutuksesta 25% vuoteen 2014 nähden.

 

 

Erikoissairaanhoito

 

 

TP

TA

Ta + lmr

Toteuma

Erotus

Toteuma

 

2014

2015

2015

2015

2015

%

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT

-8 373 877

-8 000 000

-8 760 000

-8 930 236

170 236

101,9

3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-8 373 877

-8 000 000

-8 760 000

-8 930 236

170 236

101,9

Erikoissairaanhoidon menot ylittivät muutetun talousarvion 1,9% (170 236 euroa). Vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden ero oli 556 000 euroa, eli noin 6,6 %. Laskutettujen tuotteiden määrä oli vuonna 2015 17 602 kpl ja vuonna 2014 16 462, mikä tarkoittaa 6,9 % kasvua. Tuotteen keskilaskutushinta oli vuonna 2015 509 euroa, kun vuonna 2014 se oli 506 euroa.

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Lautakunta päättää:

 

- toimittaa selostusosassa esitetyt perustelut KH:lle selvityksenään lautakunnan alaisten tulosalueiden määrärahojen toteutumisesta vuonna 2015.

 

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa